老师,是这样的,在上年的有三笔账,因没开票,客户先付款了,我就做了这笔 借 银行存款 2万 贷 预收账款2万 开票时 做了这笔 借 应收账款2万 贷 主营业务收入 增值税 销项 这样。现在导致账出了问题 变成上年结转下来 变成余额不平 余额的借方为 应收款2万 贷 预收款2万 现在怎么办
微笑
于2019-08-29 09:22 发布 998次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-29 09:23
你可以应收、预收账款对抵,借:预收账款 贷:应收账款
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一般只有后一个分录的,前一个不太准确的
2019-12-31 16:26:33

您好
借银行存款预收账款贷主营业务收入 可以做收款凭证
2020-10-06 12:05:23

借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59

这个是收钱的方式,或者是欠款销售,你只管结转主营业务收入的本期贷方累计就可以了
2018-04-12 14:32:51

你好,就是你计入贷方主营业务收入的发生金额
2018-04-12 14:28:43
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微笑 追问
2019-08-29 09:26
辜老师 解答
2019-08-29 09:27