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于2018-09-07 09:52 发布 848次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-07 09:53
你好,你当时做的分录是?
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就是用的是系统做的内账,应交税费出现了金额,这个怎么做一笔分录来冲平呀?
答: 你好,你当时做的分录是?
做内账时,交应交税费-应交增值税交了65000元怎做会计分录!
答: 你好 借;税金及附加 贷;银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师:内账这块没有应交税费我是否还需要提应交税费这一项呢?
答: 你好,内账可以不设应交税费,按照含税金额做账,缴纳的税金计入管理费用――税金科目
内账,核算税,月末应交税费结转怎么做分录
讨论
我做内账是没有把应交增值税做进去,没有贷方:应交税费-应交增值税,外账的税款要做进内账,如何写分录?
会计分录借: 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)作为内账的时候,是不是不用记录 贷 应交税费 的?
这个分录的记账科目是不是有点不对?内销,应交税费-内销应交增值税吧,不是外销应交增值税
内账支付个税 借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交个人所得税借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款这个分录对吗?
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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