做内账时,交应交税费-应交增值税交了65000元怎做会计分录!
思静
于2018-07-26 17:48 发布 1344次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-26 17:49
你好 借;税金及附加 贷;银行存款
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你好 借;税金及附加 贷;银行存款
2018-07-26 17:49:18
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“应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税)” 丁字账
借方:登记将当月应交未交增值税从 “应交税费 - 应交增值税” 转入 “应交税费 - 未交增值税” 的金额。
贷方:特殊情况如账务调整时可能使用,如冲减前期多转出的未交增值税。
“应交税费 - 未交增值税” 丁字账
借方:登记实际缴纳的增值税额。
贷方:登记从 “应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税)” 转入的本月应交未交增值税额。
2024-12-24 15:31:20
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您好
实际抵减的时候才需要写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款
2019-06-12 10:28:28
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您好,做了第1步,再做一步,借;税金及附加,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,就行了。
2019-05-11 16:14:54
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小规模的不用这么麻烦。
2023-10-10 15:25:26
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