做工资的时候都是发放然后分配,之前的会计是计提然后发放,接手账的时候“应付职工薪酬”贷方有余额,做了两个月账以后,这个余额还有,这怎么办呢
眼角眉梢带笑意~~~
于2018-09-07 10:59 发布 577次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
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按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12
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你好
负数 的原因是啥? 工会经费是按应发工资总额 *2%计算的
2021-03-20 19:33:20
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是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。
假如期初数是0
在中间有做一笔分录
借:在建工程
贷:应付职工薪酬
那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
2020-02-16 09:51:50
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比如1-5月是25000 6月发20000 那么6月底应付职工薪酬借方5000
看下这个五月份是不是多计提了5000
2019-07-04 10:58:39
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那就要进行补记提工资费用
2019-07-02 16:46:36
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