你好,老师,我个问题咨询一下,1-5月份工资计提和发放一致,月底结账都是平的,但是6月份有员工离职,计提的工资就少了,6月份做好账了,但是,借方有余额,比如1-5月是25000 6月发20000 那么6月底应付职工薪酬借方5000 往 后推7月份发放20000,再计提20000,那么一直账上会有借方5000,到底是哪个环节出问题了,正常应该是平的吧?麻烦给详细的解答一下。谢谢。
A海阔天空
于2019-07-04 09:53 发布 705次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-04 10:58
比如1-5月是25000 6月发20000 那么6月底应付职工薪酬借方5000
看下这个五月份是不是多计提了5000
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按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12
你好
负数 的原因是啥? 工会经费是按应发工资总额 *2%计算的
2021-03-20 19:33:20
是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。
假如期初数是0
在中间有做一笔分录
借:在建工程
贷:应付职工薪酬
那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
2020-02-16 09:51:50
比如1-5月是25000 6月发20000 那么6月底应付职工薪酬借方5000
看下这个五月份是不是多计提了5000
2019-07-04 10:58:39
那就要进行补记提工资费用
2019-07-02 16:46:36
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A海阔天空 追问
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