上月进项税额转出做了这笔分录,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税),报税的时候附表二填写了进项税额转出数值,导致应交税费增加,结果按照增加的数值缴税了,后期应该如何处理?
︶ㄣ.晓枫.°
于2018-09-07 14:23 发布 1386次浏览
- 送心意
颜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-09-07 14:32
进项税额转出了,应交的增值税是会增加 这个是正确的啊
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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一、
借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000
二、借:应交税费——未交增值税2000
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000
分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01
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