老师好!两个公司,同一个地址,同一个法人,同样的股东, 问
你好,2单位之间又交易就是关联交易,属于关联企业 答
老师,房东不开租赁发票给公司,入账有风险吗? 问
无风险, 没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增 答
你好,老师,请问下我们公司公积金个人部分和公司部 问
你好,那这个人可以扣除的部分是840, 答
老师请问公司买茶叶送人,收到发票了,不过公司还没 问
是的,就是那样做的 答
老师,业务招待费超额的挺多的,100多万,然后实际只有 问
你好,是的,是必须要调增 答

一般纳税人成本价18.5,销售价28.9,卖了50000个,企业所得税是25%,增值税是16%,请老师帮我算一下应该缴纳多少企业所得税,多少增值税?
答: 所得税根据你营业利润乘以所得税率算。 增值税应缴纳的金额等于销项减去进项减去留抵。
公司销售一笔货成本价18.5销售价28.9都是含税价,怎么算这次缴纳多少增值税?多少企业所得税?
答: 你好,小规模增值税=28.9/1.03*3% 一般纳税人增值税=(28.9-18.5)/(1+税率)*税率 企业所得税需要知道费用有多少才可以计算的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,麻烦咨询一下:一般纳税人销售,进项9870,1135.49的增值税,销项11074,1274的增值税。这笔业务,最后共需缴纳多少税?有哪些?印花税?所得税:一般企业是25%,小微是10%,对吗?如果是一般企业所得税是(9800-8734.51)*25%?
答: 你好 ; 1. 应交增值税 =销项税 -进项税 -留抵进项税 按这个来算 ; 看你增值税 计算出来是多少; 然后 根据增值税来计算附加税 。 2. 印花税 = 购进%2B销售合计 *万分之三 ; 3; 小微是 年应纳税所得额低于100万按2.5% ; 100万-300万之间按10%


十 追问
2018-09-07 21:40
马老师 解答
2018-09-07 21:47
十 追问
2018-09-07 21:48
马老师 解答
2018-09-07 21:53
马老师 解答
2018-09-07 21:57