老师您好 去年暂估了31万费用 到现在只收到3万福 问
先更正上年的报表,然后再做汇算,不是直接在报表里边调整 答
老师您好!请教一下您,公司在京东买了一台热水器,开 问
你好,你可以入账,但是不能税前扣除。 答
老师,请问下,2024年1-6月份是让代理记账做的报表,7- 问
同学你好,报表肯定可以用的, 你的问题是否是,用这些报表申报企税 ? 最后一句写的 做账。不太明白你的意思。麻烦再描述一下吧 答
老师好,2017年注册小规模纳税人,注册资金100万,营业 问
您好,可以的,可以注销公司的 答
老师,请问往来科目是负数要调整吗? 问
往来科目是负数,要重分类 答

公司是小规模纳税人,一个季度收入总额(不含税)超过了9万,其中有一部分是免征的农产品是不是该分两笔做收入,第一笔借:银行存款/应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费-未交增值税,第二笔是借:银行存款/应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费-增值税(减免税额)借:应交税费-增值税(减免税额)贷:营业外收入(减免税额转入)
答: 您好,是的,分录这样做没错。
公司是小规模纳税人,一个季度收入总额(不含税)超过了9万,其中有一部分是免征的农产品是不是该分两笔做收入,第一笔借:银行存款/应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费-未交增值税,第二笔是借:银行存款/应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费-增值税(减免税额)借:应交税费-增值税(减免税额)贷:营业外收入(减免税额转入)
答: 您好,是的,这样操作是正确的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我多做了一步,第一步借银行存款,贷主营业务收入、贷应交税费—应交增值税。第二步借:应交税费—应交增值税,贷:应交税费—减免税费。第三步借应交税费—减免税费,贷:营业外收入—减免税额。可以不
答: 可以的,可以这样账务处理的

