负数发票,计入进项增值税申报表填写在哪里?税转出还是进项税负数?
同舟之情
于2018-09-11 08:31 发布 1592次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,计入附表二的进项税额栏次
进项税额按正数进项发票减去负数进项发票税额填写
是进项税额负数,不是进项税额转出
2018-09-11 08:33:26
你好!做进项转出,计入附表2进项转出和主表进项转出栏
2019-08-01 16:47:11
您好!不用在申报表单独做。您在分录上做负数就可以了。
2016-12-02 14:18:11
你好,抵减当月认证的进项
2016-12-02 14:06:50
您好,进项税转出,申报增值税时二表中的20栏(红字专用发票信息表注明的进项税额)是填正数。
2018-09-05 10:57:07
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