- 送心意
张蓉老师
职称: 中级
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您好,尾差0.2计入管理费用,借:管理费用-其他费用 贷:应收账款,缴纳企业所得税时需要将这0.2剔除。
2018-09-11 09:35:53
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计入其他应付款,以后找机会用库存现金冲平
2017-05-12 09:35:51
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你好,公司没有设置预收科目,收到预收款
借:银行存款等科目,贷:应收账款
2022-01-18 17:44:08
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是同一个客户吗?只有同一个客户才可以冲销一个留另一个。
2018-11-16 10:27:01
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您好,有预收账款的地方换做应收账款就可以
2018-11-21 08:26:22
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