公司与对方公司签了一个合同,他的款项是分批打我的,这个分录应该怎么做呢? 昨天打了20,今天 打了50.总款是13800这个分录应该怎么做
远走高飞
于2018-09-11 17:32 发布 1168次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-11 17:35
您好!比如你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后每个月收就好了。借银行存款等 贷应收账款。
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您好!比如你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后每个月收就好了。借银行存款等 贷应收账款。
2018-09-11 17:35:01
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你好 5月 开票的做开票收入 未开票的做无票收入 分录都是一样 借银行存款应收账款贷主营业务收入 应交税费 2.6月和5月的账务处理一样;3.7月开票后冲5.6月的账务处理 分录不变金额负数就行 然后再做 一笔 借银行存款应收账款贷主营业务收入 应交税费
2019-08-08 16:44:31
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您好
5万收到款项的时候应该写分录
2021-08-19 21:20:19
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您好,你是股权转让的收购
2020-02-13 14:55:18
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你好,同学。
借 其他应收款 25
贷 银行存款
2020-02-13 14:20:22
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