老师入固定资产,借固定资产,贷什么? 问
没有支付的其他应付款 如果已经支付了银行存款。 答
供应商款项支付多了,现在对方要求我们写收据,然后 问
你们收到的是银行存款就不需要写收据,双方都可以做账,申请退款批准就可以直接退 答
银行开出的手续费发票可以抵扣进项税么 问
银行开出的手续费专用发票可以抵扣进项税 答
老师,你好。请问股权汇款时,是不是要注明是“投资 问
超过注册资金入其他应付款,注明是的“往来款”,就只能入其他应付款科目 答
请问老师,关于企业分红,以下会计分录做的是否正确:1 问
你好,第三个计提的时候不对。借,利润分配应付股利,贷应付股利, 然后做一个结转,借利润分配未分配利润,贷,利润分配应付股利。 答

老师,我们公司现在有个业务,把大石头买来经过破碎机变成小石头去卖,但是他们在领用原材料的时不过磅,产出入库时也不过磅,就买进原材料和拉出去卖的时候过磅,而且库存材料和商品也不好盘点,这个有什么好的方法能更准确的计算成本吗?
答: 1.原材料领用的时候需要过磅; 2.加工成小石头入库时也需要过磅; 3.盘点时可以先测小石头的密度,然后库存小石头弄成相对合理的正方形或长方形,根据密度乘以体积算出质量,再乘以9.8就可以算出重量。
上月领用原材料时实际用了9832,但记成了37483.2,这样导致上月的库存、成本都有误,这月要如何处理?
答: 你好,差额部分可以直接冲红本月材料领用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,外帐发现已经结账的上上月领用原材料单价错误导致领用材料成本错误,结转销售成本时候数量单价也错了已将到了次月了怎么调整这个些错帐??
答: 先把上次的记账内容冲红凭证。这个月修改正确的就可以了。遇到问题及时修改。


2333333 追问
2018-09-12 14:10
徐阿富老师 解答
2018-09-12 14:12
2333333 追问
2018-09-12 14:52
徐阿富老师 解答
2018-09-12 14:53