有一客户是一般纳税人,8月份没收入有张进项专票未认证,进项税额做待认证进项税额240,在报表应交税费栏里以-240出现应该没同题吧?
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于2018-09-12 14:46 发布 524次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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同学你好,如果当期勾选抵扣,是计入进项税额;如果以后期间勾选抵扣,是计入待认证进项税额
2021-06-08 13:50:40
普通发票 不可以抵扣 应计入成本里面
2019-07-17 11:49:41
你好,一般纳税人月底的进项税额,销项税额是需要做相应的结转分录的
2021-02-20 20:13:32
当期进项税额比销账税额多,不要做分录了
2019-10-28 17:24:45
结转到转出未交增值税就可以
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,应交增值税进项。
借应交税费应交增值税销项贷应交税费,应交增值税,转出未交增值税。
2019-03-16 15:36:03
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