老师,一般纳税人当期进项税额比销账税额多的话要不要做如下分录:借应交税费(销项) 应交税费(待抵扣进项) 贷:应交税费(进项)?是我公司主管做的分录,我总感觉是不对的。我要不要和她一样做?
自在独行
于2019-10-28 17:24 发布 1123次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-28 17:24
当期进项税额比销账税额多,不要做分录了
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同学你好,如果当期勾选抵扣,是计入进项税额;如果以后期间勾选抵扣,是计入待认证进项税额
2021-06-08 13:50:40
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普通发票 不可以抵扣 应计入成本里面
2019-07-17 11:49:41
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你好,一般纳税人月底的进项税额,销项税额是需要做相应的结转分录的
2021-02-20 20:13:32
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结转到转出未交增值税就可以
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,应交增值税进项。
借应交税费应交增值税销项贷应交税费,应交增值税,转出未交增值税。
2019-03-16 15:36:03
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你好 你看看发票内容是写的什么。 或者截图来看看 看符合抵扣要求不
2020-06-08 19:14:17
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