送心意

慧玲老师

职称,高级会计师,CMA,中级会计师

2018-09-13 11:02

应该是月末转出未交增值税,借:应交税费/应交增值税(转出未缴增值税)贷:应交税费/未缴增值税;交纳时:借:应交税费/未缴增值税,贷:银行存款

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相关问题讨论
您好 转出未交增值税这科目是月末余额在借方了 年末的时候结平
2019-05-18 15:53:52
你好 这个年末时候需要分录对冲的 可以看下下面例子
2021-08-22 18:08:07
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-03-30 13:44:51
这个要通过预交增值税的
2021-04-12 16:39:40
加入当月应交100,交了30.剩70。 借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100 借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30 借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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