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慧玲老师
职称: ,高级会计师,CMA,中级会计师
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您好
转出未交增值税这科目是月末余额在借方了
年末的时候结平
2019-05-18 15:53:52
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你好 这个年末时候需要分录对冲的
可以看下下面例子
2021-08-22 18:08:07
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2023-03-30 13:44:51
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这个要通过预交增值税的
2021-04-12 16:39:40
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加入当月应交100,交了30.剩70。
借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100
借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30
借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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