收到劳务发票,可以做 借:在建工程 应交税费(进项)贷:应付账款、银存或现金 因为这次公司新来的员工,认证了一张这劳务发票,本身还有几张,这个要怎么做账,月末是不是可以把在建工程直接转到管理费用
梦之语
于2018-09-13 11:04 发布 705次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-09-13 13:42
你的劳务费为什么会放在在建工程,是构建固定资产的时候发生的吗?
相关问题讨论
你的劳务费为什么会放在在建工程,是构建固定资产的时候发生的吗?
2018-09-13 13:42:38
收到劳务发票,你和原来的记账方式一样就行。
认证后 借:应交税费-应交增值税 -待抵扣税费
贷应交税费-应交增值税 -进项税费
在建工程不能转管理费用。以后建成之后要转固定资产
2018-09-13 13:17:06
你好!是自己公司的人计入工资。如果不是自己公司的人,不计入应付职工薪酬。计入应付账款
2017-08-17 14:41:07
您好
请问是支付的什么款项
2019-11-21 15:12:10
你好 你计提 的这个分录不对, 计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资 不用这个分录 的
个税分录
借
借管理费用劳务费,贷其他应付款个人 ,应交个税
交时
借应交个税
贷银行
2022-04-07 09:26:01
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梦之语 追问
2018-09-13 13:57
徐璐老师 解答
2018-09-13 14:04