送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-11-14 12:25

你需要抵扣的时候做最后一步

安琪???? 追问

2018-11-14 12:26

就是,那我发票来的时候,做借:管理费用,贷:预付账款,然后我需要抵扣的时候,在做应交税费那个,对吧老师

郭老师 解答

2018-11-14 12:45

你好,对的

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相关问题讨论
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
您好,请问你们是一般纳税人吗
2020-01-03 09:28:21
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你需要抵扣的时候做最后一步
2018-11-14 12:25:28
你好,不是的,借:应交税费--应交增值税(减免税款) 280,贷管理费用280
2021-08-04 11:38:06
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