购买税盘及年费,先付款后来发票,先用预付账款过度一下,然后发票来时,在做借:管理费用,贷:预付账款,借:应交税费-应交增值税,借:-管理费用?
安琪????
于2018-11-14 12:24 发布 901次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-11-14 12:25
你需要抵扣的时候做最后一步
相关问题讨论
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
您好,请问你们是一般纳税人吗
2020-01-03 09:28:21
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你需要抵扣的时候做最后一步
2018-11-14 12:25:28
你好,不是的,借:应交税费--应交增值税(减免税款) 280,贷管理费用280
2021-08-04 11:38:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
安琪???? 追问
2018-11-14 12:26
郭老师 解答
2018-11-14 12:45