这边接前任的帐,有笔应付账款做错了,收材料票7千多元,误写了7万多的,本该清账的,但现在显示欠对方6万多的;而且她是冲暂估帐的?如何调整呢?
会计学堂125
于2018-09-14 14:08 发布 658次浏览
- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
2018-09-14 14:16
您好!就将前面相关凭证都做负数分录,然后录入正确的凭证。
相关问题讨论

您好!就将前面相关凭证都做负数分录,然后录入正确的凭证。
2018-09-14 14:16:49

如果不是你们回的,你们也不用进行调整,除非开始的应付账款金额入账金额错误
2016-10-07 15:44:08

借原材料 贷应付账款 ,补上,少做就补上
2020-06-11 12:34:56

你好,冲销暂估,然后根据发票做材料购进分录就是了
2019-08-23 10:30:25

您好,是的。
2017-04-07 12:56:18
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会计学堂125 追问
2018-09-14 14:31
程小峰老师 解答
2018-09-14 14:34