- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,按照农产品的来做就行
2019-11-05 13:55:09
这个可以计入管理费用—福利费的
2021-12-06 12:37:27
你好
几箱餐巾纸 记周转材料科目
2021-09-30 10:49:15
你好,是支付的一方收到了退回的款项
还是收到的一方支付了这个款项?
2020-07-08 11:48:22
2019年9月份做支付挂费用 应该为: 借:其他应付款
贷:银行存款
但是做成了: 借:管理费用
贷:银行存款
现在是其他应付款账目上一直有这笔钱,但款已经付完
2020-04-13 11:03:12
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