已经收到金税盘发票,要怎么分录,还有月底要不要认证,全部分录怎么做
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于2018-09-18 08:59 发布 1177次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-18 09:00
你好,不需要认证,这个是可以全额抵扣的
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
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你好,不需要认证,这个是可以全额抵扣的
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-09-18 09:00:17
您好!已经认证的,计入借应交税费-应交增值税(进项税额),没有认证的计入应交税费-应交增值税-待认证进项税
2017-02-13 17:16:00
你好,预收账款的时候分录
借,银行存款,贷,预收账。
2023-04-04 11:53:51
你好,月底不需要做结转处理
借;原材料 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-09-11 10:31:04
你好!摘要尽量写清楚业务内容就可以,比如在建工程的安装费还是安装材料费等。
2015-02-02 10:05:26
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2018-09-18 09:03
邹老师 解答
2018-09-18 09:04