送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-18 09:00

你好,不需要认证,这个是可以全额抵扣的  
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

微信用户 追问

2018-09-18 09:03

后笔分录是月底直接做分录就行?

邹老师 解答

2018-09-18 09:04

你好,后面一笔分录是实际抵扣的时候再做的分录

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你好,不需要认证,这个是可以全额抵扣的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-09-18 09:00:17
您好!已经认证的,计入借应交税费-应交增值税(进项税额),没有认证的计入应交税费-应交增值税-待认证进项税
2017-02-13 17:16:00
你好,预收账款的时候分录 借,银行存款,贷,预收账。
2023-04-04 11:53:51
你好,月底不需要做结转处理 借;原材料 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-09-11 10:31:04
你好!摘要尽量写清楚业务内容就可以,比如在建工程的安装费还是安装材料费等。
2015-02-02 10:05:26
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