送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-11 10:31

你好,月底不需要做结转处理 
借;原材料  应交税费(待认证进项税额)   贷;银行存款等科目

ID 追问

2018-09-11 10:31

那认证时怎么做分录?

邹老师 解答

2018-09-11 10:38

你好 借;应交税费(进项税额)    贷;应交税费(待认证进项税额)

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相关问题讨论
你好,同学借管理费用应交税费应交增值税待认证进项税额贷应付账款。
2021-04-08 18:35:32
你好,借进项 贷待认证进项
2020-05-29 11:09:19
借进项 贷 待认证进项
2020-05-29 11:06:48
未认证之前,放入待认证进项税。如果直接抵扣,直接进入进项税科目就行。借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税
2018-07-23 11:24:54
借:库存商品/原材料 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-XX公司
2016-08-15 14:21:05
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