老师,这个月开出的票已经确认收入,但是成本还没有 问
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 答
甲乙于2008年成立公司,股比7:3,实缴制。2017年达成 问
同学你好,需要公司的财务报表,公司章程及修正案,转让协议,付款单,印花税及个税证明。 答
老师 资产负债表里的固定资产和未分配利润和明细 问
您好,那样需要看账,一笔一笔一个科目一个对应,才行的 答
老师,请教一下员工考了二建,用于公司资质,这种款,转 问
你好,以这种名义给他钱是不合适的,建议直接加到工资里边。 答
老师你好,我公司是物业公司,收取的装修保证金户数 问
可直接入其他应付款-押金 附上明细表 答
8月工资个税小数点差,少计提1分钱,9月份报个税实际比8月计提多了1分。会计分录怎么调整?
答: 你好,其实个税不用计提的,发工资做一笔,交税做一笔就好,现在这1分可以计入营业外支出科目。
会计分录可以有小数点吗 除不尽怎么办?
答: 您好,可以有小数点,一般保留两位小数位
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提本月工资,基本工资2600,个人承担社保208,实发2392。单位承担社保416。计提工资和缴纳社保的会计分录怎么写?能不能帮我把具体数字写上
答: 借,管理费用,单位社保416。贷,应付职工薪酬,单位社保。416。 缴纳社保借,应付职工薪酬,单位社保,。416其他应收款或其他应付款-个人社保208。在银行。 计提工资做借管理费用,工资2600贷,应付职工薪酬工资。2600 发工资做借应付职工薪酬工资。2600 贷其他应收款或其他应付款-个人社保208 贷银行2392
皮皮 追问
2018-09-18 14:39
徐阿富老师 解答
2018-09-18 14:42