上月确认收入100 销项税额16 。本月发现数据错误,应为收入90 。如何处理多缴的税款
春暖花开
于2018-09-18 16:54 发布 580次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你你好!你去税局上门重新申报,然后申请退税。
2018-09-18 16:55:27
冲销时
借:应收账款 -负数
贷:营业收入 -负数
应交税费-增值税-销 -负数
正常开具
借:应收账款
贷:营业收入
应交税费
不影响我总的交纳的税。
2019-04-11 12:07:59
您好
这样账务处理正确的
2019-05-10 16:37:53
一、用红字发票做会计分录
借:库存商品(或原材料) 负数
贷:应付账款 负数
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数
二、再按正确的发票做采购处理
借:库存商品(或原材料) 正数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
贷:应付账款 正数
2019-04-27 22:18:48
你好!你有开发票的吗?
2019-11-06 16:22:31
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