- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!是全额给员工的吧!在其他应付款科下个核算就可以
2018-09-19 15:38:59
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借银行 贷营业外收入,或者是借银行借管理费用 负数,冲掉你之前计提的
2020-04-16 13:37:52
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你们还退还给员工嘛?不退的话直接计入补助收入缴纳所得税
2019-11-11 16:32:55
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您好
收到的时候
借:银行存款
贷:其他应付款
支付的时候
借:其他应付款
贷:银行存款
2021-06-19 09:51:08
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您好,冲销之前计提的凭证
2020-04-09 15:13:32
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