- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
收到的时候
借:银行存款
贷:其他应付款
支付的时候
借:其他应付款
贷:银行存款
2021-06-19 09:51:08
您好,冲销之前计提的凭证
2020-04-09 15:13:32
借银行 贷营业外收入,或者是借银行借管理费用 负数,冲掉你之前计提的
2020-04-16 13:37:52
你们还退还给员工嘛?不退的话直接计入补助收入缴纳所得税
2019-11-11 16:32:55
你好!通过其他应付款科目核算就可以
2019-12-14 17:20:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息