1月份出纳现金盘盈558元,当时挂:借:现金 贷:营业外收入 6月份时盘亏569元,挂的是:借:待处理财产损溢 贷:现金 现在出纳在做交接时,经领导批准,把之前盘盈的558元来抵这次盘亏,相差11元由出纳承担。现在该如何把这笔账做平?
春暖花开
于2018-09-20 14:41 发布 849次浏览
- 送心意
慧玲老师
职称: ,高级会计师,CMA,中级会计师
2018-09-20 14:44
待处理财产损益转入营业外支出,借:营业外收入588,现金11,贷:待处理财产损益569
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待处理财产损益转入营业外支出,借:营业外收入588,现金11,贷:待处理财产损益569
2018-09-20 14:44:58
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你好,是都是增加了,但是没有多啊
2020-06-09 17:33:47
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同学你好,
短缺的时候,账面多,实际少,所以要做一笔账务处理,把账调平。
批准后,就可把待处理财产损溢转到贷方。
2020-11-24 17:33:26
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你好,请问你想问的问题具体是?
2021-03-28 20:43:06
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你好,直接原材料和营业外收入就行
2020-01-17 15:26:40
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