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面朝大海,春暖花开
于2020-05-17 06:58 发布 1301次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-17 07:02
您好应该先查明什么原因导致的虚增了应付账款科目 然后再做对应的账务处理
面朝大海,春暖花开 追问
2020-05-17 07:05
你好,老师,不是应付账款科目,而是其他应付款科目,没有业务上的王往来,只是之前另一家公司要买我们公司,双方签了合同后,账就被对方拿走了,也是他们负责经营,后来对方没有在期限内付款,这边又把账收回来了,收回来的时候账上就是欠对方公司很多钱了
bamboo老师 解答
2020-05-17 07:07
那当时分录是怎么写的
2020-05-17 07:11
看对方拿走账之间其他应付款都是怎么形成的
2020-05-17 07:12
就是他们对公户转入我们对公户,然后再花出去
2020-05-17 07:15
那现在是对方转到您们公司的还有其他应付款的往来余额?
2020-05-17 07:17
对,其他应付款科目欠他200多万,但实际上肯定没那么多,我明天上班了得把这个账捋一遍,看看哪些是欠他的,哪些是他自己花掉的,到时候统计出来的这个差异数是不是可按财产清查的方法来做?
2020-05-17 07:28
如果差对方的余额不需要偿还的话 可以这样处理
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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