送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-09-20 15:38

你好,可以估价入账,

395474229 追问

2018-09-20 15:52

去年估过这部分成本了,今年收到了发票,应该怎么处理?

徐阿富老师 解答

2018-09-20 16:00

你好,先冲红去年的暂估金额,再按照发票做一份凭证。

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相关问题讨论
你好同学 一般来说先用你已经支付的成本就是劳务成本按比例结转一部分 借:劳务成本 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:劳务成本
2019-10-11 16:36:03
借工程施工贷应付职工薪酬,原材料,银存 借主营业务成本贷工程施工
2019-10-11 16:28:46
您好,坐在现在把,要不然你修改的更多
2022-01-19 20:12:33
你好你把原来的那笔分录 红冲了 按后面这个发票的金额入账
2019-11-25 17:35:17
没有付款也不计入成本那就先不做账
2019-03-27 17:52:11
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