老师,您好。我单位7月份收到成本发票普票一张,本月提供服务单位送来日期为10月的相同金额的普票,并且说明7月那张发票他们9月份冲红了,请问我需要注意什么?如何账务处理?
Hazel
于2019-11-25 17:33 发布 701次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,可以估价入账,
2018-09-20 15:38:19

你好,不做处理了。也不付款也不记成本。
2019-03-27 17:43:46

你好同学
一般来说先用你已经支付的成本就是劳务成本按比例结转一部分
借:劳务成本 贷:银行存款
借:主营业务成本 贷:劳务成本
2019-10-11 16:36:03

借工程施工贷应付职工薪酬,原材料,银存
借主营业务成本贷工程施工
2019-10-11 16:28:46

您好,坐在现在把,要不然你修改的更多
2022-01-19 20:12:33
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