付金税盘服务费280的会计分录是不是这样的:借:管理费/办公费280 贷:银行存款280借:应交税费/应交增值税/税款减免280 贷:管理费/办公费280那应交税费/应交增值税/税款减免这280的余额一直挂在账上,要怎么处理,如果分录不对,要怎么写这笔业务的分录
(*∩_∩*)
于2018-09-20 16:16 发布 1182次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-09-20 16:17
如果你以后有要缴纳的增值税,可以抵减增值税,一起结转了
相关问题讨论

如果你以后有要缴纳的增值税,可以抵减增值税,一起结转了
2018-09-20 16:17:20

你好,是的,是这样处理的
2022-03-20 15:37:14

你好,这个是小规模还是一般纳税人减免的280款项?
2019-12-31 17:59:19

你是一般纳税人吗?如果是的话,可以结转到转出
未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2022-04-01 17:47:29

你好!如果你是小规模,可以不用最后那个分录
2018-04-25 17:01:29
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