请教您一个问题,我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好,是 的,可以的,不影响我们税前扣除, 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元,对方开的票是18427 问
你好,没有问题,可按实际支付金额做账 答
请教下老师,分公司和总公司都是小微,所得税分公司 问
是的,分公司不能享受的 答
老师,领导出差只有住宿票子,没有车票,这个住宿费可 问
住宿费可以入差旅费。 答
付金税盘服务费280的会计分录是不是这样的:借:管理费/办公费280 贷:银行存款280借:应交税费/应交增值税/税款减免280 贷:管理费/办公费280那应交税费/应交增值税/税款减免这280的余额一直挂在账上,要怎么处理,如果分录不对,要怎么写这笔业务的分录
答: 如果你以后有要缴纳的增值税,可以抵减增值税,一起结转了
老师一般纳税人全额抵扣金税盘服务费,这样做分录对吗?借:管理费用—办公费 280贷:库存现金/银行存款 280借:管理费用—办公费 -280借:应交税费—应交增值税—减免税款 280
答: 你好,是的,是这样处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:管理费用-办公费280元贷:银行存款280元若是你抵减增值税的时候:借:应交税费-应交增值税(减免税费)280元贷:管理费用-办公费280元这样嘛?那减免税额的余额就放着嘛?不用结转嘛? 请问公司支付税盘的技术维护服务费280元,这笔会计分录怎么做?
答: 你是一般纳税人吗?如果是的话,可以结转到转出 未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
(*∩_∩*) 追问
2018-09-20 16:29
辜老师 解答
2018-09-20 16:34
(*∩_∩*) 追问
2018-09-20 16:40
辜老师 解答
2018-09-20 16:48
(*∩_∩*) 追问
2018-09-20 16:51
辜老师 解答
2018-09-20 17:00
(*∩_∩*) 追问
2018-09-20 17:02
辜老师 解答
2018-09-20 17:04