借:管理费用-办公费280元 贷:银行存款280元 若是你抵减增值税的时候: 借:应交税费-应交增值税(减免税费)280元 贷:管理费用-办公费280元这样嘛?那减免税额的余额就放着嘛?不用结转嘛? 请问公司支付税盘的技术维护服务费280元,这笔会计分录怎么做?
欣欣子
于2022-04-01 17:45 发布 1440次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-07-11 17:24:44
都能用。哪种都没关系
2021-09-03 16:24:55
你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
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