主营业务收入是214450.43,税率3%,实际应交增值税是6433.51,用友实际变成了6433.57,我按照发票都核对了主营业务收入与税额的金额都是正确的,可用友显示多了0.06税额,这个要怎么处理?
米加油
于2018-09-21 07:40 发布 648次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2018-09-21 08:07
看一下你的应交税费增值税的明细账。
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看一下你的应交税费增值税的明细账。
2018-09-21 08:07:07
做凭证时手工调整一下税额就可以
2018-09-20 15:02:40
你只有3%这一种税率吗?
2018-09-20 15:07:50
你好,可以查询应交增值税的明细账
2018-09-20 18:36:38
你好,查询应交增值税的明细账
2018-09-20 18:35:41
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