公司是小规模,和供应商的合作模式就是,预先打款挂在那边的账户,后面购货了 就直接从预付账款里面扣,次月会针对上月单开的商品进行一部分的返利,返利并不会直接转款给我们 依然是挂在那边的账户 开单当月月末先计提本月的返利应该怎么做分录 等下月供应商将这部分的返利确定挂在账户上面的时候 又是应该怎么做分录呢
鬼马狂想曲
于2018-09-21 13:53 发布 778次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2018-09-21 16:44
您好,我觉得返利应该不用计提,您应该是直接做就好了,您冲减您的销售成本就可以,这种的还开发票吗,应该要开红字发票冲减的吧。
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您好,我觉得返利应该不用计提,您应该是直接做就好了,您冲减您的销售成本就可以,这种的还开发票吗,应该要开红字发票冲减的吧。
2018-09-21 16:44:57
预付的钱计入预付款,后期进货直接冲销预付账款
2018-09-28 16:32:11
可以在应付账款下面反应
2019-08-05 11:09:21
借;预付账款 贷;应收账款
2017-05-22 20:11:55
您好,分录,借;营业外支出-坏账损失,贷:预付账款。
2017-06-07 23:01:51
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