公司是小规模的,和供货商进货是先预付货款 后期订货的时候 直接从这个钱里面扣除 但是下个月会针对本月开单的金额进行返现 这个钱不直接给 也是挂在对方那边 和预付账款放在一起 后面再进货的时候可以抵货款 这部分返现的货款在开单次月就是没办法再返现了 现在不知道要怎么进行成本核算 开单当月结转销售成本是按照进货的成本结转的 那对方确认号返现金额挂到预付账款上面之后要怎么做分录 怎么核算成本呢 毕竟真实的成本并不是期初进货的价格
鬼马狂想曲
于2018-09-28 10:22 发布 1217次浏览
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