- 送心意
张蓉老师
职称: 中级
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您好,需要通知对方在申报增值税时做进项转出,开票方正常申报就可,但作废的发票联及抵扣联要追回。
2018-09-26 08:57:48
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作进项税额转出处理
2016-01-21 15:09:10
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我们公司在11月18日开出来一张200元的增值税专用发票,11月19日对方公司已经把这张票认证了,但是我们不知道对方公司已经认证,我们公司在11月20日又把这张票作废,这时我们应该怎么办?会影响下个月领票吗?这时又应该怎么做账?
2015-12-12 14:56:16
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不可以作废。
2016-03-04 14:38:35
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您好,做进项转出处理,借;相关成本费用科目,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。
2017-12-25 23:38:43
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