送心意

林老师

职称会计师

2015-11-29 09:04

借 应付职工薪酬 
贷 现金 
然后在月底再结转入当期费用   
借 管理费用等   
带 应付职工薪酬。
计入应付职工薪酬是为是核算全年的工资总额,便于所得税汇算,同理也是新会计准则的要求

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借 应付职工薪酬 贷 现金 然后在月底再结转入当期费用 借 管理费用等 带 应付职工薪酬。 计入应付职工薪酬是为是核算全年的工资总额,便于所得税汇算,同理也是新会计准则的要求
2015-11-29 09:04:07
你好;  现在是的。   根据实际发生的金额来做计提的。     都是一样的。   发生了才做支付 做计提 
2021-12-08 17:35:23
你好 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款
2019-12-18 14:31:53
是的。通过应付职工薪酬科目中转也更方便统计福利费的使用额度。
2015-07-30 10:15:01
可以的,根据自己习惯做就行
2023-04-24 08:31:44
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