上个月销售产品做账的金额和现在实际收到的金额不一致怎么修改做账,上个月已经结转成本了。
彭
于2018-09-27 10:50 发布 2164次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-27 10:54
你好,销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
收款 借;银行存款 贷应收账款
没有收到部分挂账应收账款就是了
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你好,销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
收款 借;银行存款 贷应收账款
没有收到部分挂账应收账款就是了
2018-09-27 10:54:51
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借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
借:库存商品(红字) 贷:生产成本-原材料(红字)
2020-06-17 11:19:01
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你好,确切地说,要找出不一样的原因才能调整之前的。在没有找到原因前,建议先不要动之前的应交税费 以后税务检查也许能发现问题。
2018-08-02 13:41:19
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你好,规范的来说是要先冲了成本再重新做
2020-05-08 10:17:21
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你 好。返结账修改12月账务。
银行不允许为贷方的哦
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2019-01-10 13:02:46
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