送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-27 10:54

你好,销售  借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额) 
收款 借;银行存款   贷应收账款 
没有收到部分挂账应收账款就是了

追问

2018-09-27 10:59

我上个月做的分录是 借:应收账款1000  贷:主营业务收入1000   也结转了成本     但是这个月实际是收到1200   我该怎么处理这200元?   是要红字冲销吗?  有没有简单点的方法做

邹老师 解答

2018-09-27 11:02

你好 
收到就做   借;银行存款   贷应收账款1200 
应收账款贷方200就是表示预收的意思

追问

2018-09-27 11:08

这200不是预收款     上个月这个产品应收的是1000元     但是这个月金额有变动不是收1000  是收1200    是不是要做红字冲销修改   因为结转了成本了   做红字冲销挺麻烦的。

邹老师 解答

2018-09-27 11:10

你好,是什么原因导致开具发票金额与实际收款金额不同?

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你好,销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收款 借;银行存款 贷应收账款 没有收到部分挂账应收账款就是了
2018-09-27 10:54:51
借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 借:库存商品(红字) 贷:生产成本-原材料(红字)
2020-06-17 11:19:01
你好,确切地说,要找出不一样的原因才能调整之前的。在没有找到原因前,建议先不要动之前的应交税费 以后税务检查也许能发现问题。
2018-08-02 13:41:19
你好,规范的来说是要先冲了成本再重新做
2020-05-08 10:17:21
你 好。返结账修改12月账务。 银行不允许为贷方的哦 满意请给五星好评,祝你生活愉快!
2019-01-10 13:02:46
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