公司应收房开公司空置费100000元,经集团统一要求, 问
借:应收账款 - 房开公司 100000 贷:主营业务收入(或其他相关收入科目,根据业务性质确定) 100000 解释 - 当公司应向房开公司收取空置费时,按照权责发生制原则,虽然款项尚未实际收到,但公司已经拥有了收取这笔款项的权利,所以要确认应收账款的增加,同时确认相应的收入。这里假设空置费与公司的主营业务相关,如果不相关,则计入其他相关收入科目。 答
法人名下有两个公司,A公司和B公司,现在A公司名义下 问
A 公司注销时,车可平价转让给 B 公司或法人。转让给 B 公司,一般纳税人购进时抵扣进项按 13% 交增值税等,未抵扣按 3% 减按 2%(小规模纳税人 2023 年减按 0.5%),还有附加税费、企业所得税;转让给法人,除上述税外,法人还需按 20% 交个人所得税。若 B 公司进项可抵扣且 A 公司企业所得税税负低,转让给 B 公司可能划算 答
比如说2024年支付的房租,当年房东没有开发票过来, 问
你好,不是,你应该24年正常计提,拿到发票,直接贴进去。 答
供应商应该是没交税 税务局让我们把已经抵扣的 问
你好今年的还是以前年度 做了成本吗 答
你好老师,购买的社保,是不是会返还一部分到个人医 问
是的,就是那样子的 答
公司开业至今三个月,所有的支出都是老板自己垫付的,在9月份才通过报销的方式给老板打了一笔40多万的钱,现在做账的话。所有的都做到9月份可以么?之前都是按月做的,之前老板给了一部分的单据,都没有给钱老板的
答: 不可以的,之前的业务需要按月登记入账的。 报销的时候,支付老板之前的垫款是要计入在9月份的账中的。 借:其他应付款--老板 贷:银行存款等
老师,现在才开始做18年10月份的内部账,像10月份有些报销的单据现在才交过来,那报销支付出去的钱是19年5月份支付的,我要如何做账,是做在这个月,还是做在10月份挂未付?
答: 你好 10月来了票据做到18.10月 没付款的挂其他应付款或者应付款 19年付款冲这科目即可
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我管账我垫付的钱计支出上还需要给我报销吗
答: 您好, 肯定要给你报销的