送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-27 11:53

你好 
借;应交税费(进项税额)    贷;管理费用 
做这个调整分录

懒胖墩 追问

2018-09-27 11:55

那我发票是放到这个月   还是放到付款那个月

邹老师 解答

2018-09-27 11:58

你好,正规操作之前应当计入预付账款,取得发票才计入费用 
而不是付款了没有发票就计入费用的,发票计入做费用分录的月份

懒胖墩 追问

2018-09-27 11:59

好的  记住了  谢谢老师

邹老师 解答

2018-09-27 12:01

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好 借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用 做这个调整分录
2018-09-27 11:53:33
你好!建议你等到收到发票的时候,直接贴进去就算了
2017-07-20 14:22:18
借:管理费用—电费 贷:预付账款
2020-02-17 16:03:57
 你好    你这个都跨年了    你后面会收到发票吗? 那你21年5月之前  必须要取得合理发票不然就得调整了  
2021-01-25 16:41:07
你好,借;预付账款 贷;管理费用 做这个分录冲销
2016-12-09 15:14:39
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