老师,上月我们买了帐套银行付款,当时说马上开票,做的是借:管理费用 贷:银行存款。现在7月才收到票,当时没做应付帐款,现在应该怎么做分录?还是可以直接附在上个月凭证后面?
庄
于2019-07-16 10:49 发布 856次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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借银存借管理费用-4000
2020-05-21 08:47:06
您好
借:应交税费-应交增值税-减免税额 480
借:管理费用-办公费 -480
2019-12-03 19:59:44
你好,因为是当年的,可以直接把发票附在后面。
2019-07-16 10:51:36
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