老师,上月我们买了帐套银行付款,当时说马上开票,做的是借:管理费用 贷:银行存款。现在7月才收到票,当时没做应付帐款,现在应该怎么做分录?还是可以直接附在上个月凭证后面?
庄
于2019-07-16 10:49 发布 906次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好 你直接做 红冲一笔错误的 : 借管理费用 贷银行存款 在按实际做一笔 借管理费用贷银行存款
2020-07-08 16:01:46

你好,可以的。
2020-05-27 13:30:19

你好,这样做是对的,退费时管理费用放在借方,用红字表示
2020-03-30 14:52:41

你好,冲8月份分录
借:管理费用 负数
贷:银行存款 负数
借:管理费用
应交税金—增值税(进项税额)
贷:银行存款
以后这种情况,8月份做账
借:其他应付款
贷;银行存款
发票回来
借;管理费用
应交税金—增值税(进项税额)
贷:其他应付款
2019-10-16 11:36:43

您好
做相同的红字分录
2019-09-18 10:50:40
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