送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-28 08:48

您好,跨月作废发票冲红分录时,要贴冲红的负数发票作为原始凭证。

599310243 追问

2018-09-28 09:01

那就是我领发票的时候,那边要验旧我那张做账联呀,我贴到凭证里面了那怎么弄呀

王雁鸣老师 解答

2018-09-28 09:11

您好,领发票时还验旧啊?不是使用金税盘直接上传就行了吗?如果验旧的话,就说入账了呗。

599310243 追问

2018-09-28 09:13

我们这不是,还要查做废发票的,而且我们用的是税控盘,那作废了怎么记账呢?只要把原来的分录冲红再记一笔正确的就可以了嘛

王雁鸣老师 解答

2018-09-28 09:26

您好,哦,有了税控盘的,应该不验旧了,作废的全联次保存,不需要记账的,冲红的,记账联要记账的。

599310243 追问

2018-09-28 09:44

我就是说冲红的怎么记账

王雁鸣老师 解答

2018-09-28 09:51

您好,冲红的使用红字发票记账联,借;应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。

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