跨月作废发票冲红分录时,要贴冲红的负数发票作为原始凭证嘛?
599310243
于2018-09-28 08:47 发布 1641次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-09-28 08:48
您好,跨月作废发票冲红分录时,要贴冲红的负数发票作为原始凭证。
相关问题讨论
您好,跨月作废发票冲红分录时,要贴冲红的负数发票作为原始凭证。
2018-09-28 08:48:01
1. 八月份借应收账款贷主营业务收入应交税的
九月份,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
用负数发票做
2.不需要的
九月份的负数发票用负数发票第一联,二三自己留着
八月份用八月份第一份,剩余的自己留着
2019-09-20 18:40:08
对,这个只能开红字发票。
2022-04-08 13:19:55
你是销售方是吗
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
和你正数收入合计交增值税,附加税不需要单独了
2019-08-27 09:39:26
你好,没错,这个就是你说的这个区别。
2022-02-26 16:33:30
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