7月份 销项-进项 交税699.5元,但是到九月份 供应商给说税率开错了 让开红字表,那样这个月是进项税转这一税额6361.92元 ,这样税转出来了,那样7月的交的税是6361.92+699.5元?
梦想家
于2018-09-28 14:39 发布 924次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-28 14:41
您好!是的。就是这样的了。
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您好!是的。就是这样的了。
2018-09-28 14:41:11
进项税是包含在应付账款里面的,借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
这个应付账款在贷方就是增加,进项税可以抵扣销项税的,可以递减需要缴纳的增值税,所以在借方,是减少
2020-02-11 12:18:22
你好
这个你只能是消减你这个月的未开票收入的,比如你这个月要申报50万的未开票收入,那么消减之后,就变成20万了
2023-04-01 09:41:47
你好
你们支付的货款里面包含了增值税的
比如给对方200
对方开价税合计200,税率13%,专票的成本就是200/1.13
借库存商品200/1.13,进项200/1.13*13%贷银存200
2020-02-11 12:05:29
您好,取得17%的进项发票。
2017-09-11 16:16:06
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