老师 我代账公司做的利润不是很准 我们想上财务 问
您好,有两种方法: 1.在代账公司账务的基础上调整好,按调整好的余额作为建账的期初余额, 2.建账的期初余额不动,还是按照代账公司的建账,建好后做调整 答
学生充饭费怎么记账 问
借银行存款 贷预收账款 销费时候 借预收账款 贷提供服务收入 答
老师,我们的酒店行业,有1个床单坏了,我要把它报废,原 问
您好,把未摊完的一次性摊销就可 以了,这样自己就从账上消失了,也就是达到了报废的目的 答
关于个税专项附加扣除,如果一方扣了贷款利息支出, 问
不可以的,只能扣除房贷或者租房,不能同时扣 答
单位缴纳部分的社保是通过应付职工薪酬-社保还是 问
单位缴纳部分的社保是通过应付职工薪酬-社保 答
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预收货物定金了,那发出货物了怎么做分录?货款比定金多,未收到钱
答: 你好,收定金 借:银行存款 贷:预收账款 销售确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 预收冲应收 借:预收账款 贷:应收账款
收到货款100000,货物未发出,亦未定价,怎么做分录
答: 借银行存款贷预收账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
采购货物,之前付了定金,做了预付款,然后付尾款时,货物还没收到,应该记入什么科目?当月收到货物后还未收到发票,又该怎么做分录?例如合同总价1万,付定金时借:预付 3000 贷:银行 300 ,付尾款时借:应付 7000 贷:银行7000,收到货物时借:库存10000 贷:应付(暂估)10000 ,收到发票后怎么弄?平不了呢~
答: 你好,因发票未到,付款时借:预付账款7000 贷:银行存款7000,暂估入账,借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,发票来了,红字冲销借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,重新做一张凭证,
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焰 追问
2018-09-29 13:56
彩丽老师 解答
2018-09-29 14:04