账上预收了一笔电费,分录是借银行存款,贷预收账款;这电费是要交给供电局的,收供电局的发票,再开票给租户,开票给租户的时候分录应该怎么做呢
会计学堂辅导老师
于2018-09-29 17:30 发布 807次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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1.. 电费是要交给供电局的,缴的时候
借:主营业务成本
贷:银行存款
2018-09-30 10:36:00
借:预收账款,贷:其他应付款-代缴电费
2018-09-29 18:02:58
收到款项时,借银行存款,货预收账款,计算电费时,借预收账款,货其他应付款代缴电费,交电费,借其他应付款一代缴电费,应交税费,贷银行存款,开票用户,借其他应付款,贷应交税费
2018-09-30 10:58:01
如你们是物业公司做法有二种,一种是增成了电费的 则付给供电局时计入营业成本,开票给租户时计入营业收入。 如你们是不增电费,仅仅只是代收代付,则计入其他应收和其他付款科目,但要开票给租户的事,要和税务局沟通。
2018-09-30 10:41:09
你好,开发票的话记录主营业务收入和其他业务收入。
2018-09-29 18:56:37
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