送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-10-07 17:17

上述分录处理正确,是这样预提的

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相关问题讨论
上述分录处理正确,是这样预提的
2018-10-07 17:17:19
你好 房租付款了 发票没有收到 借预付账款贷银行存款 发票收到了 借管理费用-房租费 贷预付账款
2018-12-17 14:47:29
预提费用这个取消了,付款做借:其他应付款,贷:银行存款、 收到发票做借预付账款租金 贷其他应付款 按月摊销做借管理费用 贷预付账款租金
2019-10-13 11:33:04
你们是老板垫付? 借预付贷银存 每月分摊 借费用贷预付 你们这个不是预提是摊销 预提取消了
2017-12-03 10:56:09
你好!分录不用这么做,房租当月已经结已经进费用就不用冲回了,借其他应付款预提费用贷银行存款就可以。
2020-01-08 15:03:09
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