老师好,我看我们财务做了一笔这样的分录,比如讲11月份付12月份的房租,发票未收到,借:其他应付款-**单位 贷:银行存款 借:管理费用-房租费 贷:其他应付款-预提费用,发票收到了是不是应该做 借:管理费用-房租(红字)贷:其他应付款-预提费用 红字 借:管理费用-房租. 贷:其他应付款** ;老师请问这样操作可以吗
静静地、聼
于2018-12-17 14:45 发布 680次浏览
- 送心意
李月老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-17 14:47
你好 房租付款了 发票没有收到 借预付账款贷银行存款 发票收到了 借管理费用-房租费 贷预付账款
相关问题讨论
同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
静静地、聼 追问
2018-12-17 14:49
李月老师 解答
2018-12-17 14:50
静静地、聼 追问
2018-12-17 14:55
李月老师 解答
2018-12-17 15:26
静静地、聼 追问
2018-12-17 16:15
李月老师 解答
2018-12-17 16:24
静静地、聼 追问
2018-12-17 16:32
李月老师 解答
2018-12-17 16:39