对方给回款了,是个承兑汇票40万,做账借银行存款40万代应收账款40万。但是拿到银行对账单发现只收到396280。那7320元是贴现产生的费用,应该怎么写分录?
风雨兼程
于2018-10-08 11:13 发布 1211次浏览

- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-10-08 11:17
借 银行存款 396280
财务费用 3720
贷 应收票据400000
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借 银行存款 396280
财务费用 3720
贷 应收票据400000
2018-10-08 11:17:27

你好,是承兑到账了吗?收到承兑借应收票据贷应收账款,承兑之后借银存贷应收票据
2018-09-18 09:49:56

1.应收票据,收到的时候冲减的应收账款
借 应收票据 贷 应收账款
2.贴现
借 银行存款 39 财务费用-手续费 1 贷 应收票据 40
2017-04-01 10:27:27

你好,冲 财务费用-手续费 30
2020-12-03 14:59:41

借应收票据100万 贷应收账款60万 预收账款40万,或者100万全部计入应收账款贷方也可以
2020-01-10 17:16:14
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