送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2021-06-09 10:13

同学你好
很高兴为你解答
你们要是没有执行建造准则
目前的会计处理就是正确的

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相关问题讨论
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
2019-04-06 09:30:35
预收 借;银行存款 贷;预收账款 开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-05-12 17:30:55
1、借:以前年度损益调整 47.62*75% 借:应交税费-应交企业所得税 47.62*25% 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 47.62 2、借:利润分配-未分配利润 47.62*75% 贷:以前年度损益调整 47.62*75%
2017-08-06 10:03:48
??借应收账款 206000 贷主营业务收入200000应交税费应交增值税6000 借银行存款 220000贷应收账款220000
2016-05-15 11:52:11
 你好   赠送产品要视同销售的。 不是这样你这样做的:借 银行存款销售费用贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品  
2021-05-27 20:03:26
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