上个月税局查到有张去年的进项票不能抵扣,就去补缴了那张进项票的税额,这个月说那张进项票可以抵扣了,已交的那张进项票的税额当留抵税额,那那个分录怎么做?1
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于2018-10-08 11:47 发布 716次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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从进项转出到进项税;因为但是缴纳的时候,是进项转出的,增加的存货或费用成本
借 应交税费-应交增值税(进项转出)
贷 存货或费用成本
2018-10-08 11:51:45
这个问题已处理完毕,学员已满意
2018-10-08 11:43:02
可以的,可以这样操作的
2020-03-06 14:44:35
2万留抵
不交税
认证了就要抵扣,不能只抵扣一部分
2019-02-15 12:16:23
你好,以前没有抵扣完的可以继续抵扣的呢
2019-06-01 15:37:45
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