计提工资,次月发放工资,工资转入主营业务成本。这几步怎么做分录?
颜容
于2018-10-08 19:52 发布 1043次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-10-08 19:54
计提工资:借:主营业务成本
贷:应付工资
发放时:借:应付工资
贷:银行存款
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计提工资:借:主营业务成本
贷:应付工资
发放时:借:应付工资
贷:银行存款
2018-10-08 19:54:06
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您好!如果本月发放上月的就在上月计提下。
你这个是本月计提本月的成本。并不是发放。发放应该是借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款等。
2016-06-21 17:21:16
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本月计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
本月发上月的工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
有实现收入就需要结转相应的成本
2017-09-26 13:17:09
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计提的时候就分类是管理费用还是主营业务成本
2019-01-14 21:24:19
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发放工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2021-10-18 14:10:11
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颜容 追问
2018-10-08 20:12
老刘 解答
2018-10-08 20:29